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南宁市科学技术协会2018年部门决算(汇总)

发布时间:2019-09-24 11:24   来源:南宁市科协   作者:办公室
 

目录

第一部分:南宁市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市科学技术协会2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市科学技术协会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018年度政府性基金支出决算情况。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市科学技术协会概况

  1. 主要职能

(一)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推进科学道德建设和学风建设。

(二)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。

(三)密切联系科学技术工作者,宣传党的路线方针政策,反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

(四)注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐科学技术人才。

(五)组织科学技术工作者参与科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定的政治协商、科学决策、民主监督工作,建设开放型科技创新智库。

(六)开展继续教育和培训工作,组织科学技术工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。

(七)鼓励、引导学会积极参与政府购买服务市场竞争,有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

(八)开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国()外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往,为海外科技人才来华创新创业提供服务。

(九)制定南宁市全民科学素质行动计划纲要实施方案并组织实施;指导科协系统澳门金沙总站6165实施、场所的规划、建设、管理及澳门金沙总站6165工作队伍的建设工作。

(十)对县(区)科协、所属市级学会(协会、研究会)、企事业科协等基层科协组织进行业务指导。

(十一)承担市委、市人民政府交办的其他事项。

  1. 部门决算单位构成

(一)南宁市科学技术协会(本级)

(二)金沙总站6165(二层)

第二部分:南宁市科学技术协会2018年部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:南宁市本级2018年度部门决算公开附表)

第三部分:南宁市科学技术协会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入3792.37万元,其中本年收入3661.05万元,2017年度决算数减少995.61万元,降低20.79%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3598.65万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少969.16万元,降低21.22%主要原因是金沙总站6165常设澳门金沙总站6165展览教育装备项目是跨年分阶段支付的一次性基础建设项目,需按照合同和项目进度分年度安排财政拨款收入预算,分年度支付项目款。2017年是展项展品制作安装和布展施工装修开展的关键期间,相应安排进度款预算较多,而2018年主要是进行展项展品的竣工结算并支付展品结算款,所以2018年财政拨款收入比2017年大幅减少。

2.事业收入18万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:金沙总站6165开展青少年特色澳门金沙总站6165教育活动所取得的收入。2017年度决算数增加8万元,增长80%,主要原因是事业收入属于非常规性的一次性收入,具有不确定性,2018年金沙总站6165承接南宁市科技局课题项目《中小学发明创造示范单位培育》获得课题经费15万元;承接南宁市科学技术协会课题项目《整合区域澳门金沙总站6165资源 创建南宁澳门金沙总站6165联盟》获得课题经费3万元。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入44.40万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。其中,中国科协创新驱动助力工程项目经费40万元,广西科协九大代表课题调研经费3万元,科技工作者状况调查站点运行经费1.2万元,广西科协2017年科学节优秀组织奖0.2万元。

5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

6.上年结转和结余131.32万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数减少46.96万元,下降26.34%,主要原因是结余资金在2018继续使用

(二)本部门2018年度总支出3792.37万元,其中本年支出3617.38万元,2017年度决算数减少1039.28万元,降低22.32%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)95.69万元:主要用于南宁市第四人民医院院士专家工作站工作经费50万元,2018年南宁-东盟人才交流活动月系列活动经费42.2万元,2018年海智创新成果展经费3.49万元。2017年度决算数增加45.69万元,增长91.38%,主要原因是开展2018年南宁-东盟人才交流活动月系列活动经费开支

2.教育支出(类)1166.48万元:主要用于金沙总站6165常设澳门金沙总站6165展览教育装备项目建设款,其中展项展品竣工结算阶段款1039.76万元,展区公共WIFI建设项目款78.81万元,监理服务费13.72万元,布展配套工程咨询管理费9.8万元,展教项目档案整理费9.68万元,楼面加固和用电增容项目审计费0.66万元,与项目相关的其他费用14.05万元。2017年度决算数减少1491.91万元,下降56.12%,主要原因是金沙总站6165常设澳门金沙总站6165展览教育装备项目是跨年分阶段支付的一次性基础建设项目,需按照合同和项目进度分年度支付项目款。2017年是展项展品制作安装和布展施工装修开展的关键期间,相应支付项目进度款较多,而2018年主要是进行展项展品的竣工结算并支付展品结算款,所以2018年财政拨款收入比2017年大幅减少

3.科学技术支出(类)2076.78万元:主要用于科协机关在职人员工资、津贴、年终奖、机关单位绩效考评奖金、办公费、差旅费、水电费、邮电费、公务用车运行经费、资料印刷费、维修费、公务接待费、福利费、澳门金沙总站6165活动经费、青少年科技活动经费、学术交流活动经费等科技馆2017年度决算数增加358.08万元,增长20.83%,主要原因是科技馆科学技术支出(类)中的项目支出大部分是日常运营支出,运营支出经费的特性是随着运营时间增长而正比例增长。金沙总站6165自2017930日起开馆试运营,从时间维度上看,2018年运营12个月比2017年运营3个月时间增长较多,所以运营经费也相应增长较多,其中:水电费增加109.57万元,特种设备及玻璃幕墙维保费增加40.58万元,展品及影院耗材增加14.01万元,志愿者交通费误餐费增加10万元,财产保险及公务责任费增加9万元,澳门金沙总站6165宣传及资料印刷费增加7万元,网络通讯及网站建设经费增加6.91万,其他澳门金沙总站6165活动经费增加79.65万元。此外,2018年新增12名在编人员,辞职2名在编人员,新增20名外聘人员,人员变动和2018年工资标准调高导致工资福利支出和日常办公支出的增加145.57万元。

4.社会保障和就业支出(类)137.34万元:主要用于南宁市科学技术协会机关按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,科协机关及科技馆在职人员缴纳的养老保险,生育保险,工伤保险。2017年度决算数增加23.29万元,上升20.42%2018科协及科技馆新增14名在编人员,人员变动以及工资标准提高导致养老保险缴费增加

5.医疗卫生与计划生育支出(类)76.98万元:主要用于科协机关和科技馆在职人员和科协机关离退休人员的基本医疗保险和公务员医疗补助、大病补助。2017年度决算数增加9.84万元,增长14.66%主要原因2018科协及科技馆新增14名在编人员,人员变动以及工资标准提高,基本医疗保险和公务员医疗补助相应提高

6.住房保障支出(类)60.62万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2017年度决算数增加12.24万元,增长25.30%,主要原因是2018科协及科技馆新增14名在编人员,人员变动以及工资标准提高住房公积金费用相应增加

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

8.年末结转和结余174.99万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加43.67万元,上升33.25%主要原因是中国科协拨款创新驱动助力工程项目经费40万元。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

南宁市科学技术协会2018年度一般公共预算支出3598.65万元,2017年度决算数减少1058.01万元,下降22.72%其中:基本支出887.43万元,项目支出2,711.22万元。

南宁科学技术协会2018年度一般公共预算支出年初预算为3557.06万元,支出决算为3,598.65万元,完成年初预算的101.17%

  1. 一般公共服务支出(类)

  1. 人力资源事物其他人力资源支出(项)年初预算为0万元,支出决算为53.49万元,完成年初预算的100%本项支出为年度追加经费,主要用于南宁市第四人民医院院士专家工作站工作经费50万元,2018年海智创新成果展经费3.49万元。

  2. 组织事务其他组织事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为42.2万元,完成年初预算的100%本项支出为年度追加经费,主要用于2018年南宁-东盟人才交流活动月系列活动经费42.2万元

(二)教育支出(类)年初预算为1604.63万元,支出决算为1166.48万元,完成年初预算的72.69%主要用于南宁市常设澳门金沙总站6165展览教育装备项目竣工结算阶段款。预决算出现较大差异的原因是2018年原计划完成展项展品竣工结算和布展工程竣工结算,而实际上只完成展项展品竣工结算,布展工程由于施工许可证、农民工工资保障金等因素的影响未能按计划完成竣工验收和结算审计,未能完成该部分预算的执行率。

(三)科学技术支出(类)年初预算为1,694.07万元,支出决算为2120.45万元,完成年初预算的125.17%科协机关支出主要用于在职人员工资、津贴、奖奖金、办公费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、公务接待费、公务用车运行经费、培训费、维修费、人员病故抚恤金、外聘人员经费开展百名专家进百村主题澳门金沙总站6165活动、全民科学素质纲要工作、十月澳门金沙总站6165大行动活动、澳门金沙总站6165基层行动计划、科协队伍素质能力工程、澳门金沙总站6165大篷车使用、科协宣传经费开展学术交流活动、院士工作站建设、海外智力为国服务行动计划、企业“讲理想、比贡献”活动、学术年会、科技思想库建设、院士报告会、老科协工作经费等。决算比预算多,原因是发放2017年度机关绩效考评奖励金54.69万元。

金沙总站6165主要用于日常运营支出,包括工资福利支出、日常共用经费、绩效工资增量、运营水电费、物业管理费、特种设备及玻璃幕墙维保费、办公设备家具购置费、澳门金沙总站6165宣传及资料印刷费、展品及影院耗材、志愿者交通费误餐费、财产保险及公务责任费、网络通讯及网站建设经费、律师顾问费以及其他澳门金沙总站6165活动经费等。预决算出现较大差异的原因是2018年新增12名在编人员,辞职2名在编人员,新增20名外聘人员,人员变动和2018年工资标准调高导致工资福利支出增加。

  1. 社会保障和就业(类)年初预算为120.76万元,支出决算为137.34万元,完成年初预算的113.73%决算比预算多,主要原因2018科协及科技馆新增14名在编人员,人员变动以及工资标准提高社会保障费用相应增加。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为76.99万元,支出决算为76.98万元,完成年初预算的99.99%基本支出,支出主要用于科协机关和科技馆在职人员和退休人员大病医疗补助。

(六)住房保障支出(类)年初预算为60.62万元,支出决算为60.62万元,完成年初预算的98.20%基本支出,支出主要用于按照国家政策规定12%比例缴纳的职工住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出887.43万元,支出具体情况如下:

  1. 工资福利支出736.53万元,完成年初预算的108.64%决算数比预算数,主要原因2018科协及科技馆新增14名在编人员

(二)商品和服务支出124.77万元,完成年初预算的88.07%决算数比预算数少,原因是预决算差异的主要原因是根据厉行节约的原则,“三公”经费、会议费、水电费等日常公用经费结余。

(三)对个人和家庭补助支出26.13万元,完成年初预算的121.03%决算数比预算数,原因是离休人员工资待遇提高

(四)其他资本性支出0万元,完成年初预算的0%

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市科学技术协会2018年度政府性基金支出0万元,2017年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

南宁市科学技术协会2018年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算5.64万元,其中,因公出国(境)费支出决算4.4万元,公务用车购置0元,公务用车运行费支出决算0.77万元,公务接待费支出决算0.47万元。

三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出4.4万元。全年使用财政拨款安排南宁市科学技术协会机关1,所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计1人次。开支内容包括:王洲主席随广西科协工作团出访英国、西班牙4.4万元。年初预算为0万元,与去年支出数1.8万元对比增加2.6万元

(二)公务用车运行费支出0.77万元,主要用于保留的特种技术用车澳门金沙总站6165大篷车”市内因公出行以及开展澳门金沙总站6165宣传活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,南宁市科学技术协会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.77万元,平均每辆0.77万元。年初预算数为2.4万元,节约1.63万元,与去年支出数对比减少0.65万元,减少的主要原因是本单位例行节约,减少公务用车的运行费用支出。

(三)公务接待费支出0.47万元,国内公务接待批次9次,人次40次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:接待中关村天合转化中心一行2人,中国科协调研组一行6人,三亚市科协一行4人,接待宁夏回族自治区科学技术馆8人,交流学习展厅建设及改造的思路和理念;接待吉林省科技馆11人,交流学习展厅建设经验;接待北海市科学技术协会9人,交流学习科技馆建设及运营经验年初预算数为3万元,节约2.53万元,与去年支出数对比减少0.1万元

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出60.26万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加6.1万元,增长11.26%。主要原因是:2018新增人员2和离退休人员公用经费增加

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1477.94万元,其中:政府采购货物支出1143.12万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出334.82万元。授予中小企业合同金额1477.94万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.07万元,占政府采购支出总额的0.07%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金1458.21万元,占一般公共预算项目支出总额的51.4 %。本部门无政府性基金预算项目,无需组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

共组织对“金沙总站6165常设展览展项展品深化设计、制作及相关服务采购”、“金沙总站6165常设澳门金沙总站6165展览布展深化设计、施工及相关服务采购”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1458.21万元,政府性基金预算支出0万元。其中,本部门对“金沙总站6165常设展览展项展品深化设计、制作及相关服务采购”、“金沙总站6165常设澳门金沙总站6165展览布展深化设计、施工及相关服务采购”等项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,金沙总站61652个绩效项目大部分指标实施顺利,基本能完成年初设定的绩效目标,布展工程项目结算款等小部分指标由于布展施工许可证和农民工保障金等因素影响,未能按计划完成布展工程竣工验收和结算审计,所以未能完成款项支付。

2018年度金沙总站6165未被列入部门整体支出绩效评价试点单位,所以未开展整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,金沙总站6165常设展览展项展品深化设计、制作及相关服务采购项目自评得分为99.08分。发现的主要问题及原因:一是由于2018年多收回预算指标,展品结算款资金缺口19.55万元;二是年初预算根据合同测算而来,而工程结算审定价比合同价低,所以出现计划支付额略大于实际应支付额的情况;三是 由于宣传力度不够、展品维修暂停使用等原因,一定程度上影响了观展群众满意度。下一步改进措施:一是展品结算款资金缺口将在2019年调整部门预算支付;二是以事实为依据,充分考虑项目开展的变动因素,提高预算编制的精确度;三是扩大澳门金沙总站6165宣传力度,完善展厅配套服务设施,及时维护维修展项展品,增强观展群众满意度。金沙总站6165常设澳门金沙总站6165展览布展深化设计、施工及相关服务采购项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因:一是2018年补充办理布展工程安措费、劳保费、农民工工资保障金等手续,影响了办理施工许可的进度,进而影响工程竣工验收和工程结算审计,造成不能按计划支付工程结算款,结算款支付完成率达不到绩效目标;二是由于宣传力度不够、场馆配套设施缺乏等原因,一定程度上影响了服务对象满意度。下一步改进措施:一是加快推进布展工程竣工验收进程,敦促布展施工方整理工程结算书等资料,协调监理单位审核把关,推进工程结算审计,在2019年完成工程结算款支付;二是以事实为依据,充分考虑项目开展的变动因素,提高预算编制的精确度。三是扩大澳门金沙总站6165宣传力度,完善展厅配套服务设施,及时维护维修展厅环境,增强服务对象满意度。《项目支出绩效自评表》如下:

2018年度绩效目标评分表

项目单位:金沙总站6165

主管单位:南宁市科学技术协会

项目名称:金沙总站6165常设展览展项展品深化设计、制作及相关服务采购

一级指标

指标名称

指标解释

年初指标值

实际完成值

备注

评价分值

自评得分

产出指标

结算款支付完成率(实际支付的结算款金额/应支付的结算款金额*100%)

项目款是否应付尽付,支付比例是否达到绩效目标。

100%

98.15%

财局多收回指标,预算不足以支付,资金缺口19.55万元。

15

14.72

实际运达的展品件数

实际收货的展品数量是否达到绩效目标。

305

305

10

10

因结算款支付不及时而延迟送达的展品数量

展品结算款支付时效是否达到绩效目标。

0

0

10

10

展品验收合格率(验收合格的展品数量/预计参与展览的展品总数*100%)

展品验收合格率是否达到绩效目标。

100%

100%

10

10

结算款支付按计划完成率(结算款的实际支付进度/结算款的预期支付进度*100%)

实际支付结算款占年初预算的比例是否达到绩效目标。

100%

95.72%

实际支付1039.76万元,计划支付1086.20万元。

15

14.36

展品深化设计、制作、安装、管理的成本

成本控制是否达到绩效目标。

不超过年度预算1086.2万元

不超过年度预算1086.2万元

10

10

效果指标

以观摩、演示、动手操作等形式普及科技知识,提高全民科学文化素质

项目实施是否产生社会综合效益

有所提高

有所提高

10

10

澳门金沙总站6165教育是提升公众科技素养、发展创新文化的重要手段, 更是公众为适应现代社会科技发展、提升生活质量的需求

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

有所提升

有所提升

10

10

社会公众满意度指标

观展群众满意度

项目服务对象对项目的满意程度是否达到绩效目标

90%

93.50%

宣传力度不够、展品维修等原因,影响观展群众满意度。

10

10

合计

100

99.08



2018年度绩效目标评分表

项目单位:南宁市科技馆

主管单位:南宁市科学技术协会

项目名称:金沙总站6165常设澳门金沙总站6165展览布展深化设计、施工及相关服务采购

一级指标

指标名称

指标解释

年初指标值

实际完成值

备注

评价分值

自评得分

产出指标

结算款支付完成率(实际支付的结算款金额/应支付的结算款金额*100%)

项目款是否应付尽付,支付比例是否达到绩效目标。

100%

100%

实际支付0.00万元,应支付0.00万元。

15

15

实际施工完成量

实际收货的展品数量是否达到绩效目标。

10580平方米

10580平方米

10

10

因结算款支付不及时而延误布展工作的天数

展品结算款支付时效是否达到绩效目标。

0

0

10

10

科技馆施工验收合格率(验收合格的布展面积/实际进行施工的布展面积*100%)

展品验收合格率是否达到绩效目标。

100%

100%

10

10

结算款支付按计划完成率(结算款的实际支付进度/结算款的预期支付进度*100%)

实际支付结算款占年初预算的比例是否达到绩效目标。

100%

0

实际支付0.00万元,计划支付345.16万元。

15

0

布展单价控制率(实际布展单价/2400*100%)

成本控制是否达到绩效目标。

100%

100%

10

10

效果指标

提升展项展品展示环境,为观众提供适合普及澳门金沙总站6165知识的场馆环境

项目实施是否产生社会综合效益

有所提高

有所提高

10

10

澳门金沙总站6165教育是提升公众科技素养、发展创新文化的重要手段, 是公众适应现代社会科技发展、提升生活质量的需求

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

有所提升

有所提升

10

10

社会公众或服务对象满意度

服务对象满意度

项目服务对象对项目的满意程度是否达到绩效目标

90%以上

93.50%

宣传力度不够、场馆配套设施缺乏等原因,一定程度上影响服务对象满意度。

10

10

合计

100

85

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(南宁市科协(汇总)2018年决算公开附表见附件)

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   南宁市科协(汇总)2018年决算公开附表
 
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