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南宁市科学技术协会2014年部门决算

发布时间:2015-08-28 10:43   来源:澳门金沙总站6165   作者:办公室
 

   

 

第一部分:南宁市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市科学技术协会2014年部门决算报表

表一:2014年度收入支出决算总表

表二:2014年度收入决算表

表三:2014年度支出决算表

表四:2014年度财政拨款收入支出决算总表

表五:2014年度一般公共预算支出决算表

表六:2014年度一般公共预算基本支出决算表

表七:2014年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:2014年度政府性基金收入支出决算表

第三部分:南宁市科学技术协会2014年度部门决算情况说明

一、2014 年度收入支出决算总体情况

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况

三、2014 年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

 

第一部分:南宁市科学技术协会概况

一、主要职能

1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策科学化和民主化。

2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全民科学素质。

3、作为党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,组织科技工作者积极参与南宁市经济社会的建设。努力建设科技工作者之家,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。

4、表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才。

5、开展科学论证和咨询服务,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务评审等任务,促进科学技术成果的转化,为经济建设服务。

6、开展国际民间科技交流活动,发展同国外特别是东南亚国家及地区的学术团体和科技工作者的友好交往。

7、开展科技工作者继续教育和技术培训工作。

8、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业和相关实体。

9、对所属全市性学会(协会)进行业务管理,对县、区科协等基层科协进行业务指导。

10、承担市委、市人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

1、南宁市科学技术协会(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:南宁市科学技术协会2014年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 863.91

一、一般公共服务

 

二、事业收入

 

二、外交

 

三、事业单位经营收入

 

三、国防

 

四、其他收入

137.97

四、公共支出

 

 

 

五、教育

 

 

 

六、科学技术

  821.09

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

八、社会保障和就业

  131.85

 

 

九、医疗卫生和计划生育

34.47

 

 

……

 

 

 

十九、住房保障支出

27.59

本年收入合计

1001.88

本年支出合计

 1015.00

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

215.43

结转下年

 202.31

 

 

 

 

收入总计

1217.31

支出总计

 1217.31

         

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1001.88

863.91

 

 

 

 

137.97

206

科学技术支出

807.97

670.00

 

 

 

 

137.97 

20607

科学技术普及

798.73

660.76

 

 

 

 

137.97 

2060701 

机构运行

282.88

  282.88

 

 

 

 

 

2060702

   澳门金沙总站6165活动

131.74

122.74

 

 

 

 

9.00 

2060703

 青少年科技活动

35.20

35.00

 

 

 

 

0.2

2060704

学术交流

258.12

129.99

 

 

 

 

128.13

2060705

科技馆站

 

 

 

 

 

 

 

2060799

其他科学技术普及支出

90.79

90.15

 

 

 

 

0.64

20699

其他科学技术支出

9.24

9.24

 

 

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

9.24

9.24

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

131.85

131.85

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

131.85

131.85

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政事业单位离退休

131.85

131.85

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

34.47

34.47

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

34.47

34.47

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

14.20

14.20

 

 

 

 

 

2010503

  公务员医疗补助

20.27

20.27

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

27.59

27.59

 

 

 

 

 

22102

住房保障支出

27.59

27.59

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

27.59

27.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1015.00

476.79

538.21

 

 

 

206

科学技术支出

821.09

282.88

538.21

 

 

 

20607

科学技术普及

811.85

282.88

528.97

 

 

 

2060701 

机构运行

282.88

282.88

 

 

 

 

2060702

   澳门金沙总站6165活动

123.90

 

123.90

 

 

 

2060703

 青少年科技活动

35.00

 

35.00

 

 

 

2060704

学术交流

275.83

 

275.82

 

 

 

2060705

科技馆站

4.05

 

4.05

 

 

 

2060799

其他科学技术普及支出

90.20

 

90.20

 

 

 

20699

其他科学技术支出

9.24

 

9.24

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

9.24

 

9.24

 

 

 

208

社会保障和就业支出

131.85

131.85

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

131.85

131.85

 

 

 

 

2080501

    归口管理的行政事业单位离退休

131.85

131.85

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

34.47

34.47

 

 

 

 

21005

医疗保障

34.47

34.47

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

14.20

14.20

 

 

 

 

2010503

  公务员医疗补助

20.27

20.27

 

 

 

 

221

住房保障支出

27.59

27.59

 

 

 

 

22102

住房保障支出

27.59

27.59

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

27.59

27.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

863.91 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

20

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

21

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

22

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

23

671.16 

671.16 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

24

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

25

131.85 

131.85 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

26

34.47 

34.47 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

十九、住房保障支出

28

27.59 

27.59 

 

 

12

 

……

29

 

本年收入合计

13

863.91

本年支出合计

30

 

年初财政拨款结转和结余

14

14.97

年末结转和结余

31

13.81 

一般公共预算财政拨款

15

14.97 

 

32

 

政府性基金预算财政拨款

16

 

 

34

 

合计

17

 878.88

合计

35

   878.88 

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

865.07 

    476.79 

    388.28 

206

科学技术支出

671.16 

    282.88 

    388.28 

20607

科学技术普及

     661.92 

    282.88 

    379.04 

2060701 

机构运行

     282.88 

    282.88 

      

2060702

   澳门金沙总站6165活动

     123.90

 

     123.90

2060703

 青少年科技活动

     35.00

 

     35.00

2060704

学术交流

     129.99

 

     129.99

2060705

科技馆站

    

 

    

2060799

其他科学技术普及支出

     90.15

 

     90.15

20699

其他科学技术支出

     9.24

 

     9.24

2069999

其他科学技术支出

     9.24

 

     9.24

208

社会保障和就业支出

     131.85

     131.85

 

20805

行政事业单位离退休

     131.85

     131.85

 

2080501

    归口管理的行政事业单位离退休

     131.85

     131.85

 

210

医疗卫生与计划生育支出

     34.47

     34.47

 

21005

医疗保障

     34.47

     34.47

 

2100501

  行政单位医疗

     14.20

     14.20

 

2010503

  公务员医疗补助

     20.27 

     20.27 

 

221

住房保障支出

    27.59

    27.59

 

22102

住房保障支出

    27.59

    27.59

 

2210201

  住房公积金

    27.59 

    27.59 

 

 


表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

 476.79

 419.68

 57.11

工资福利支出

260.35

 260.35

 

  基本工资

 63.45

 63.45

 

  津贴补贴

 153.46

 153.46

 

  奖金

 6.48

 6.48

 

  社会保障缴费

 34.47

 34.47

 

  绩效工资

 

 

 

  其他工资福利支出

 2.49

 2.49

 

商品和服务支出

 43.74

 

 43.74

  办公费

 5.89

 

 5.89

  水费

 1.43

 

 1.43

  电费

 1.97

 

 1.97

  邮电费

  1.98

 

  1.98

  差旅费

  0.46

 

  0.46

  培训费

  0.82

 

  0.82

  劳务费

  8.83

 

  8.83

  工会经费

  3.25

 

  3.25

  福利费

  1.12

 

  1.12

  公务用车运行维护费

  12.41

 

  12.41

  维修(护)费

 0.53

 

 0.53

  税金及附加费用

 

 

 

  其他商品和服务支出

 5.05

 

 5.05

对个人和家庭的补助

 159.34

 159.34

 0.15

  离休费

 10.05

 10.05

 

  退休费

 121.65

 121.65

 

  ……

 

 

 

  奖励金

 0.05

 0.05

 

  住房公积金

 27.59

 27.59

 

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

……

 

 

 

  ……

 

 

 

其他资本性支出

 13.22

 

 13.22

办公设备购置

 2.02

 

 2.02

  ……

 

 

 

  其他资本性支出

 11.20

 

 11.20


表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2014年度预算数

2014年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22.7

 0

22.7 

 0

 17.4

 5.3

14.22 

 0

 

0 

14.17 

 0.05


 

 

表八:政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:南宁市科学技术协会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 1001.88 万元。

1.财政拨款收入863.91万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 137.97 万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:市委组织部拨的院士工作站工作经费、海外高层次人才与项目对接会等经费。

5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 215.43 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计 1015  万元。包括:

1.科学技术支出(类)671.16 万元:主要用于科协机关在职人员工资、津贴、年终奖励、办公费、差旅费、水电费、邮电费、公务用车运行经费、资料印刷费、维修费、澳门金沙总站6165活动经费、青少年科技活动经费、学术交流活动经费、科技馆经费等。

2.社会保障和就业(类)131.85 万元:主要用于南宁市科学技术协会本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)34.47万元:主要用于在职人员和离退休人员的医疗保险和公务员补助。

4住房保障支出(类)27.59万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、结余分配  0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6、年末结转和结余 202.31 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市科学技术协会2014 年度一般公共预算支出 865.07 万元,其中:基本支出 476.79 万元,项目支出 388.28 万元。

1、科学技术普及支出661.92万元,其中:基本支出282.88万元,主要用于在职人员工资、津贴、社会保险费、办公费、水电费、邮电费、公务用车运行经费。项目支出379.04万元,主要用于开展百名专家进百村主题澳门金沙总站6165活动、全民科学素质纲要工作、十月澳门金沙总站6165大行动活动、澳门金沙总站6165基层行动计划、澳门金沙总站6165阵地建设、青少年爱科学实践活动、青少年创新实践工作站建设、学术交流活动、院士工作站建设、海外智力为国服务行动计划、企业“讲理想、比贡献”活动、学术年会、软课题经费、院士报告会等。

2、社会保障和就业(类)131.85 万元,主要用于离退休人员工资发放。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)34.47万元:主要用于在职人员和离退休人员的医疗保险和公务员补助。  

4住房保障支出(类)27.59万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2014年度政府性基金支出决算情况

南宁市科学技术协会2014年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 14.17 万元;公务接待费支出决算 0.05 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计  0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 14.17 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 14.17 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,南宁市科学技术协会单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆,全年运行费支出  14.17万元,平均每辆 1.77 万元。

(三)公务接待费支出 0.05 万元。

五、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2014年本部门机关运行经费支出 344.93万元,比2013年增加100.46万元,增长41.09 %。主要原因是:(1)金沙总站6165是市科协所属二层机构,属于全额拨款事业单位,由于是新成立单位,2014年科技馆没有列入部门预算编制单位,因此人员工资、社会保险费、公积金等各项经费均以市科协的名义追加,2014年科技馆在编人员17人。(22014年有1名退休老干部病故,追加抚恤金12万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2014年本部门政府采购支出总额 4.92 万元,其中:政府采购货物支出 4.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2014年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20141231日,本部门共有车辆 8 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆,;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

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